送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-11-27 10:59

你好,
借:固定资产清理   320  累计折旧   580  贷:固定资产  900
借:银行存款  666  贷:固定资产清理  600  应交税费——应增(销)66
借:固定资产清理1  贷:银行存款  1
借:固定资产清理  219  贷:资产处置损益  219

上传图片  
相关问题讨论
你好, 借:固定资产清理 320 累计折旧 580 贷:固定资产 900 借:银行存款 666 贷:固定资产清理 600 应交税费——应增(销)66 借:固定资产清理1 贷:银行存款 1 借:固定资产清理 219 贷:资产处置损益 219
2019-11-27 10:59:34
你好 借,固定资产清理 50000 借,累计折旧 200000 贷,固定资产 250000 借,固定资产清理 5000 贷,银行存款 5000 借,营业外支出55000(如果是出售,是资产处置损益) 贷,固定资产清理 55000
2020-05-20 18:58:38
您好,1比较好。谢谢。
2018-04-25 11:19:13
你好1.  借固定资产清理 500万; 累计折旧380万 贷固定资产 880万 ;2. 借银行存款750万 贷固定资产清理688.07万 ; 应交税费-应交增值税-销项税61.93万 ;  3.  借固定资产清理 33万 贷银行存款 33万  ;  4.    结转余额  借固定资产清理155.07 万贷 资产处置损益 155.07万 
2023-06-06 19:17:16
借固定资产清理4000,贷银行存款4000
2019-12-05 16:30:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • (行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做

    您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录

  • 公司有盈利一定要提法定盈公积吗

    是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用

  • 12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未

    你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得

  • 老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚

    同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用

  • 老师,请问我这个如何做会计分录呢

    如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00

相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...