请教一下,这个要申报吗,我们社保有工资都是填社保 问
需要 这里填写年度缴费工资 就是你们缴纳的社保基数 答
老师,请问下装修公司设计单,合同签订时付定金1万元 问
你好,正在回复题目 答
开发票时候记账联要盖章吗 问
您好,原则上需要盖章的 答
老师您好!我司一般纳税人,2025年10月申报的时候增 问
你好,他这只是个提示,没有什么影响,要申报 答
代扣代缴员工的社保,做账计提工资的时候不是应该 问
您好,这两个都可以的,最后都冲掉了 答


电商行业期初建账只有银行存款和应收账款,库存商品’没有贷方数据,试算不平衡,计贷方什么科目了
答: 你好 按原来的科目余额表的数填写期初金额
公司刚建账套,期初数如下:银行存款58284.74,应收账款10753,库存商品57611.53,合计借方126649.27,试算不平衡,应该怎么处理?
答: 你好; 如果你所有科目都盘点了 。那么你就把差异计入利润分配去 ; 到时 后期 查询到有 问题在调整利润分配
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,2018年错把应付账款计入应收账款,当时做的分录是 借:应收账款 10万 贷:银行存款 10万会计在2022年又做了一笔这个分录 借:应付账款 10 万 贷:库存商品10万实际没有发生退货,凭证后有没有附件,不知道当时为什么要这样做现在要进行修改麻烦老师帮忙看一下我做的凭证对不对
答: 你好,就是调整了应收到应付,然后红冲了第二笔,那就是对的







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Ms. Qiu 追问
2019-11-27 10:12
玲老师 解答
2019-11-27 10:18
Ms. Qiu 追问
2019-11-27 10:20
玲老师 解答
2019-11-27 10:30