公司刚建账套,期初数如下:银行存款58284.74,应收账款10753,库存商品57611.53,合计借方126649.27,试算不平衡,应该怎么处理?

激动的心锁
于2022-03-16 18:13 发布 707次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好; 如果你所有科目都盘点了 。那么你就把差异计入利润分配去 ; 到时 后期 查询到有 问题在调整利润分配
2022-03-16 18:14:24
你好,学员,没有其他科目的话,差额调到未分配利润
2022-03-16 17:59:59
你好,就是调整了应收到应付,然后红冲了第二笔,那就是对的
2024-04-29 21:37:48
就是按做账步聚做账算账和记账,然后出报表。
首先以外来和自制的原始凭证为依据做记账凭证——月末做结转和计提的记账凭证——根据记账凭证登记明细账、(按日登记现金日记账、登记银行存款日记账)——根据记账凭证做科目汇总表——根据科目汇总表登记总分类账——在根据总分类账各科目余额做负债表(其中也有个别合并科目余的)——在根据明细账损益类科目做损益表。
也就是根据总分类账各科目余额填制负债表,负债表上其中合并科目余额有:
货币资金=现金余额%2B银行存款余额%2B其他货币资金余额
未分配利润=未分配利润余额%2B本年利润余额-所得税余额
其他按账上科目余额填写。按表上各项的计算方法填写净额和合计数额。
资产负债表的平衡公式为:资产总计=负债合计%2B所有者权益合计
即,资产总计=负债及所有者权益总计
负债表年初资产总计=年初负债及所有者权益总计
负债表期末资产总计=期末负债及所有者权益总计
2022-05-24 11:59:06
你好 按原来的科目余额表的数填写期初金额
2019-11-27 10:11:54
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