老师,关于电商公司,在天猫平台商家给平台开票,开的 问
不算你电商公司的收入,这是你给平台开的服务费发票,实质是平台的收入,对你来说是销售费用。 答
前期暂估库存时的成本价,和进项成本价有差额,差额 问
暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/ 利润分配-未分配利润(跨年调整损益)/成本费用(暂估差额,无差额不管) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 答
请问老师,出口运费发票对方开的是免税的普票,会不 问
你好,不会影响出口退税 答
2025年1月缴纳了4季度所得税,分录怎么写? 问
企业所得税有计提吗 答
哪些增值税企业所得税免税不征税 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

关于增值税1.我们开具增值税发票,怎么做分录,怎么结转2.我们收到进项发票,未认证勾选,怎么做分录,怎么结转3.勾选认证进项发票时怎么做分录4.交增值税时做那么做分录
答: 好像不是这么做的
认证进项税和转出未交增值税和交增值税的分录怎么做?
答: 你可以根据认证进项税和转出未交增值税的分录原则对相关会计科目进行记账。比如,认证进项税项的记账方法是:应交税费科目借方金额,进项税额贷方金额。转出未交增值税的记账方法是:增值税科目借方金额,应交税费科目贷方金额。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师问下,待认证进项税额勾选以后分录怎么做,直接借未交增值税贷待认证进项税吗
答: 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项
请问,本月收到进项税可以先做到应交增值税-进项税里,最后汇总转到待认证进项税吗?分录为借:应交增值税-待认证进项税额,贷:应交增值税-进项税吗?
老师,已经认证抵扣了,进项税转出的分录是 借 应交税费-应交增值税-进项税转出 贷 应交税费-应交增值税-进项税额,这么做分录对吗
11月税期增值税100元,10月进项有200元,之前做在待认证进项税,11月税期用待认证200抵扣100销项,如何做分录?







粤公网安备 44030502000945号



云淡风轻 追问
2019-11-24 21:07
云淡风轻 追问
2019-11-24 21:08
玲老师 解答
2019-11-24 21:13
玲老师 解答
2019-11-24 21:13