老师,已经认证抵扣了,进项税转出的分录是 借 应交税费-应交增值税-进项税转出 贷 应交税费-应交增值税-进项税额,这么做分录对吗

忧伤的豌豆
于2022-03-16 17:10 发布 2010次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-03-16 17:11
你好,学员,是的,是这样的
相关问题讨论
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
同学你好
这个可以的
2022-09-19 16:26:52
对的,没错儿,就是你说的这么结转的。
2023-03-19 11:54:01
你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
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2022-03-16 17:27
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2022-03-16 17:28
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