送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-06-13 15:42

你好;  你抵扣 借方没有做费用吗; 怎么还 做了负数财务费用了。   

超越梦想 追问

2023-06-13 15:45

我收到的是22年的银行手续发票,之前已入账,只有进项没有做,所以做了财务费用负数在借方

meizi老师 解答

2023-06-13 15:47

你好; 那你跨年了。 你做这个; 你还得转出 ; 借进项税贷应交增值税-待认证进项税  ;借以前年度损益调整贷进项税转出 

超越梦想 追问

2023-06-13 15:49

之前做的时候就是因为金额太少,直接冲了23年财务费用,没有做以前年度损益调整,现在做这笔进项税额转出分录怎么做

超越梦想 追问

2023-06-13 15:49

之前做的时候就是因为金额太少,直接冲了23年财务费用,没有做以前年度损益调整,现在做这笔进项税额转出分录怎么做

meizi老师 解答

2023-06-13 15:52

你好;      直接补  借以前年度损益调整贷进项税转出 

超越梦想 追问

2023-06-13 15:57

可以做借:财务费用3   贷:进项税转出3    反方向转回财务费用

meizi老师 解答

2023-06-13 16:02

你好 ; 你这个跨年了哈; 不能的 

超越梦想 追问

2023-06-13 16:33

现在可以这样做?
借:应交税费-待认证进项税3
 贷:应交税费-应交增值税进项税转出3
等收到正确发票后分录怎么做

meizi老师 解答

2023-06-13 16:35

你好; 借以前年度损益调整 - 财务费用; 进项税 贷 银行存款

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相关问题讨论
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
同学你好 这个可以的
2022-09-19 16:26:52
对的,没错儿,就是你说的这么结转的。
2023-03-19 11:54:01
你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
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