送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-11-22 11:11

你 好,同学。
在你的申报表里面查明细

喜从天降 追问

2019-11-22 11:18

申报表哪一项,比如我公司今年的销售额是1869万(内销+外销),但申报表里的第24项应纳税额合计本年累计数是29053.68,是不是就这个数?但做账的会计说今年的税交了18万了,不知道看哪个数?

陈诗晗老师 解答

2019-11-22 11:28

你如果是看你交多少税,你是查询你的缴费 明细

喜从天降 追问

2019-11-22 11:29

在哪里查?

陈诗晗老师 解答

2019-11-22 11:30

你申报系统,电子 税务局,里面有缴费 明细的呀

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相关问题讨论
你 好,同学。 在你的申报表里面查明细
2019-11-22 11:11:47
您好!这个你看税务局是不是给你们免税
2024-06-03 11:17:28
出口转内销 账务处理: 一、 借:主营业务收入-出口销售收入 贷:主营业务收入-内销收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 二、按出口额乘以增值税征退税率之差作进项税额转出 借:主营业务成本-红字 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)红字。 对于销项税额按正常的数据填附表一中“开具其他发票”中的适用税率中 对于进项税额转出数据 填入附表二中“进项税额转出”中
2017-06-06 17:49:17
是的,第1种更有利,可提前一月多退税2万
2018-10-11 19:06:44
同学您好, 1.申报年月系统默认为当月,也就是上个月的申报期 2.出口日期一律以报关单上的出口日期为准,不可填写申报日 期,申报日期与出口日期相同是同一天。
2022-03-06 09:31:51
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