- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2024-06-03 11:17
您好!这个你看税务局是不是给你们免税
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出口转内销
账务处理:
一、
借:主营业务收入-出口销售收入
贷:主营业务收入-内销收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
二、按出口额乘以增值税征退税率之差作进项税额转出
借:主营业务成本-红字
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)红字。
对于销项税额按正常的数据填附表一中“开具其他发票”中的适用税率中
对于进项税额转出数据
填入附表二中“进项税额转出”中
2017-06-06 17:49:17
您好!这个你看税务局是不是给你们免税
2024-06-03 11:17:28
你好同学
这个计算方法很复杂,建议你听一下外贸的课,这里一句两句讲不清楚
2020-04-23 13:11:04
你是生产企业还是商贸企业,同学
2019-06-13 08:25:48
嗯嗯是的,这个是需要的。
2019-12-24 00:20:51
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2024-06-03 11:58
宋生老师 解答
2024-06-03 11:58