- 送心意
文老师
职称: 中级职称
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你好!借管理费用-工资 贷应付职工薪酬。
2019-07-27 14:53:51

你好同学
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等) 7000
贷:应付职工薪酬——工资 7000
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资 7000
贷:其他应收款——社保(个人部分) 700
应交税费——应交个人所得税 200
库存现金/银行存款 6100
4 上交杜保
借:其他应收款——社保(个人部分) 70
贷:银行存款或现金 700
2021-11-10 11:08:14

这个是我昨天晚上给你回复的吧,有不明白的可以继续找我咨询
2016-04-02 13:17:35

你好,需要计提的哦,当月发当月的也得计提
2020-01-18 12:48:35

你好,建议先和公司负责发薪的同事重新核对一下计提和实付的差异,后再做调整
2019-10-30 11:27:04
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