我之前开具了两张税款一样的发票,一张正数,一张负 问
您好,是当月开的一正一负吗? 答
老师,股东打投资款是没有备注投资款,现在款被用了, 问
您好,认定的,这个本来就是用于公司经营的 答
老师发票已经抵扣了现在税务局又不让抵扣了,进项 问
你好,什么原因不允许抵扣什么业务的? 如果是福利费招待费的 借成本费用,等 贷应交税费应交增值税进项转出40.21 答
物业公司小规模纳税人收取的停车费新增值税法下 问
现在是按3%s税率申报的哈 答
请问实际生活中做增值税是这样的吗?如图片 问
增值税一般纳税人一定是按月的,没有按季度 这个认证发票需要注意一下,统计确认最早在次月1号做,最晚是报增值税之前 答

请问职工福利费的进项税额转出分录怎么写?借管理费用_职工福利费,贷:进项税额转出,这样吗
答: 建议直接做不抵扣勾选,不体现进项
老师,请问去年的管理费用-福利费 抵扣的进项,今年发现了;做分录:借:管理费用-福利费 贷 :应交税费-进项税额转出;那么今年年末拉出的管理费用-福利费 又会和今年的“应付职工薪酬-福利费”数据不一致。可以不可以直接 借:管理费用-其他 贷:应交税费-进项税额转出呢?
答: 您好,这个是可以的,没问题的饿了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问下老师,老师老师,有个红酒买进增税是12063.22,现在当作管理费用出掉了,是不是这里写进项税额转出
答: 学员你好,如果是用于最终消费了比如业务找点,需要进项税额转出的










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