送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-11-12 10:45

你好 你们是几月开始建账的

练国英 追问

2019-11-12 11:05

就是9月开始做账

练国英 追问

2019-11-12 11:07

我接手在9月 8月有罚款的账单 然后给我一堆进项税发票去认证

meizi老师 解答

2019-11-12 11:10

你好  那你9月的时候是否认证了8月这个发票 如果没有就需要先计入待认证进项税去 然后做结转到进项税; 如果9月直接认证就直接做进项税就行了

练国英 追问

2019-11-12 11:22

我9月认证的8月发票
结转怎么写分录呢

meizi老师 解答

2019-11-12 11:27

你好    你相当月是9月建账  9月补做8月分录    认证了直接做 借费用或者成本 进项税贷银行存款或者应付账款就行了

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相关问题讨论
你好,先进入待认证,进项税额,然后在认证上再转进项税额
2022-03-05 09:46:17
同学你好,发票抵扣联和进项发票的一样的,会计分录是相同的,只是附件不一样而已。
2022-03-23 11:12:46
你好,你发票做账了,没有认证的情况下做这个科目。
2022-11-09 15:50:11
您好,您如果需要认证抵扣就进进项税额 。如果暂时不需要认证抵扣,就进待认证进项税额 等需要抵扣了再认证,把待认证进项税额转到进项税额
2022-01-07 15:23:08
借以前年度损益调整3164 贷库存商品或者原材料2800 应交税费应交增值税进项税额转出364
2022-03-27 06:37:23
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