老师,您好!我们公司事自动化非标行业,大部分是非标, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们公司上个月收到一笔政府专项补贴(固定资 问
还没开始折旧不需要做账,等以后开始折旧才确认收入 答
老师,您好!26年1月份开的农产品收购发票,已做进项 问
可以 之前的需要进项转出,然后重新开的话你再做进项 答
第一,其他应付款增加在贷方,如果借方发生,证明别人 问
是的,你的理解是对的。 答
老师我们老板进货都是他私户给供货方的,法人还是 问
您好,这样不算虚开发票 答

11月收到一批产品,未收到发票,有入库单,暂估入账,11月底给销售一部分了,成本怎么结转?也是暂估吗?分录怎么写
答: 你好 先做购进暂估入库,借;库存商品,贷;应付账款——暂估 对外销售 借;应收账款等科目 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 , 贷;库存商品
上年暂估入账并已结转销售成本,今年8月收到发票,实际成本比上年结转的成本多,分录应该如何做完整?
答: 你好 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目 然后补结转成本,借;主营业务成本,贷;库存商品
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
当月预付了一笔钱,货也收到了,当月也销售了,发票次月拿回来的,那么当月我结转成本吗?没有暂估入账 只是做了预付的分录
答: 先暂估入库 后面正常做销售和转成本的分录。收到发票时再把前面做这几笔分录 先红冲了再按发票金额做前面一样的分录








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