送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-11-08 10:32

你好,你的额确认收入的分录是正确的

追问

2019-11-08 10:42

平时我们做的时候,
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税金——销项税金
现在这个不用做应交税金吗?

我的出库分录对不?

暖暖老师 解答

2019-11-08 11:03

出口的是免税的不需要做税金

追问

2019-11-08 11:53

出库的分录对不?

暖暖老师 解答

2019-11-08 11:53

出库的分录是正确的

追问

2019-11-08 12:51

在做账当中,有很多材料是没有发票的,供应商不愿意开发票,能不能做进公账里面呢?要怎么处理?

暖暖老师 解答

2019-11-08 12:58

没有发票的额可以做账,但是所得税前不可以扣除

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相关问题讨论
你好,你的额确认收入的分录是正确的
2019-11-08 10:32:31
你好,这种情况(预交税做了分录,但是月末进项税留底了不需要交税)就会导致应交税费是负数的
2020-06-04 21:56:13
你好,不是的,要月末需要缴纳增值税,借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益 银行存款
2019-06-30 15:20:42
认证抵扣即可
2018-03-19 06:07:36
你好 ;按我写的做 ; 你做的科目都不完整 ; 我给你写完整了。参考下   1. 借:生产成本-福利费 应交税金-进项税 贷:银行存款 2.转出 :  借:生产成本-福利费 贷:应交税金-进项税转出  3.结转分录:  借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-进项税 借:应交税金-进项税额转出 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税
2022-05-16 12:27:07
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