送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-01 06:38

您好
可以按您说的这样账务处理

遇见~~ 追问

2019-11-01 06:38

好的,谢谢老师!

bamboo老师 解答

2019-11-01 06:41

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好 请问勾选确认后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
这个需要看你做账咋做的,1.一般是当月的,.应交增值税转出未交增值税 这个上期留底借方一般也是可以抵扣,4.应交税费待认证进项 这个还没有认证的可以后续抵扣的
2020-01-10 10:17:54
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
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