送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-04-24 14:49

因为这个是普通发票所以没有进项税额

青草依依 追问

2017-04-24 14:50

@吴老师:如果是专用发票,借方有进项吗

吴月柳 解答

2017-04-24 14:51

餐费一般是福利或是业务招待,即使有进项也不能抵扣

青草依依 追问

2017-04-24 14:58

@吴老师:昨天老师说,是购进,不用给税务局交税,这句话对吗?我们买东西的会计分录是,借:原材料,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应付账款!我们应该买东西应该交税了?现在乱了

吴月柳 解答

2017-04-24 15:02

增值税是流转税,意思就是东西含了税的,但税销售方已经交了

青草依依 追问

2017-04-24 15:08

@吴老师:嗯,明白了,那我们收到增值税专票,能抵扣的,还是得放在应交税费-进项税额中吧?

吴月柳 解答

2017-04-24 15:14

是的

青草依依 追问

2017-04-24 15:14

@吴老师:谢谢您!明白了!

吴月柳 解答

2017-04-24 15:15

不客气

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这个需要看你做账咋做的,1.一般是当月的,.应交增值税转出未交增值税 这个上期留底借方一般也是可以抵扣,4.应交税费待认证进项 这个还没有认证的可以后续抵扣的
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您好 请问勾选确认后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
你好,可以,收到红字发票就是做跟分录相同金额红字
2018-10-11 10:48:25
不可以的,要作为进项税转出,红字发票是不能认证抵扣的
2018-10-11 10:42:31
你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了 
2023-03-30 11:04:59
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