送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-10-31 21:51

你好,这样可以的,对的没错

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相关问题讨论
老师,借管理费用,贷其他应付款, 抵减时:借应交税费/抵减税款,贷营业外收入?期末有借方余额怎么回事?
2020-07-13 20:21:39
因为18年的,不涉及以前年度损益调整科目吗?那企业所得税肿么办调整
2019-12-17 12:50:40
您好,管理费用用以前年度损益调整科目代替原分录红字冲回就可以。
2020-05-22 16:08:43
10月份发工资和缴纳社保和公积金时的会计分录怎么写
2017-10-31 19:11:20
你好 借 应交税费 130000 营业外支出 10000 贷其他应付款-峰峰 140000
2019-09-04 15:22:40
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