题目问的是补偿工资数额,是单纯补工资的吗? 问
同学,你好,要支付两倍工资 答
老师,项目的机械租赁费的印花税是报租赁合同吗? 问
你好,不配备人员的租赁按照财产租赁合同 答
第四季度申报表利润和汇算清缴利润不一致 问
您好,这个是申报的时候提示不一致。 答
您好,老师,我们公司23年下半年从小规模转的一般纳 问
你好,这样操作没有风险。(前提是这个库存确实是有的) 答
老师,请问这里第一笔业务不是银行存款吗? 问
您好 请问您的业务在哪里 答
老师,我上个月交税盘维护费,借管理费用贷其他应付款,抵减时借应交税费/抵减税款,贷管理费用,可以么,余额在借方?糊涂了
答: 老师,借管理费用,贷其他应付款, 抵减时:借应交税费/抵减税款,贷营业外收入?期末有借方余额怎么回事?
老师,现在发现18年度一张普票费用做错了,当时分录:借:管理费用46000,应交税费进项税1400,贷:其他应付款47400,因为普票不能抵扣,税额要进入费用,我现在应该这么调整分录?
答: 因为18年的,不涉及以前年度损益调整科目吗?那企业所得税肿么办调整
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
计提9月工资, 借:管理费用 -工资 贷:应付工资。 计提9月社保公积金,个税,借:应付工资 贷:应交税费-个税, 贷:其他应付款 社保个人 贷:其他应付款 公积金个人 计提9月社保公司部分 借:管理费用-社保 贷:应付工资-社保 借:管理费用-公积金 贷:应付工资-公积金
答: 10月份发工资和缴纳社保和公积金时的会计分录怎么写
陈诗晗老师 解答
2019-09-04 11:28
陈诗晗老师 解答
2019-09-04 11:47