送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-10-31 16:47

你好  借方负数里面去冲掉

清风 追问

2019-10-31 16:51

清风 追问

2019-10-31 16:52

我是做到贷方,这样做不太好是吗?

meizi老师 解答

2019-10-31 16:52

你好 你实际是想做什么科目的    说下 我看能不能直接做一个调整分录来做

清风 追问

2019-10-31 16:59

红色圈起来的是上月做错的科目,正确的科目是绿色圈起来的这个

meizi老师 解答

2019-10-31 17:13

不是 我现在想知道你已经做了这个科目了:借其他应收款 贷应付职工薪酬     但是你本来贷方是要做什么科目的

清风 追问

2019-10-31 19:12

这两个,哪个做法正确?

清风 追问

2019-10-31 19:16

贷方是银行存款,这个没错的。我主要是借方上个月科目选错了,所以这个月冲回,是用借方负数还是以相反方向贷方冲回比较好?
看我做的1和2两种方法

meizi老师 解答

2019-10-31 19:18

你好   借方负数 或者相反方向都是可以达到冲的目的。你可以自己选择  一般是借方负数冲就行了  你直接冲就行了

清风 追问

2019-10-31 20:14

好的,那我按第二种方法,借方负数冲掉

meizi老师 解答

2019-10-31 20:16

嗯 好的  就冲掉做正确的就行了

清风 追问

2019-10-31 20:22

预付账款名称挂错了,也可以同方向负数冲掉,重新做正确的是吧?

meizi老师 解答

2019-10-31 20:23

你好  嗯 是的     是这样理解的

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您好,您这样改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
你好;  你去看看 具体是哪个科目的余额; 如果是  贷方的余额还是借方的余额;这样好判断   
2021-12-06 14:35:52
也就是说,你之前计提的这个金额给他计提少了,那么你现在把这个差额给他补计提起来。跨年了,你这个费用类的科目,通过以前年度损益调整来进行替换。
2020-01-21 13:19:39
你好,借:应付职工薪酬—社会保险费—基本养老保险 -1000 应付职工薪酬—社会保险费—失业保险 -100 应付职工薪酬—社会保险费—工伤保险 -15 借:银行存款 1115
2023-08-17 09:19:04
一般是 借:制造费用 销售费用 管理费用 其他应收款-个人(个人负担社保部分)贷:应付职工薪酬
2015-09-16 12:02:21
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