老师,我们买的对方材料,已经入库,其中有一个对方不要钱了,也不给我们开发票了,我们账务应该怎么处理?

末
于2019-10-23 15:43 发布 2180次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-10-23 15:51
你好 借 库存商品 贷营业外收入
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你好 借 库存商品 贷营业外收入
2019-10-23 15:51:51
先暂估做比较真实合理的
2017-10-16 09:40:23
你好,当月做暂估入账处理
次月红冲暂估入账,然后根据发票做购进材料的分录
2021-05-17 14:50:16
同学 你好
这个差额计入材料成本
2018-11-29 10:22:59
你好,按规定是需要取得相关发票核算的
2016-09-14 16:43:00
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末 追问
2019-10-23 17:11
答疑苏老师 解答
2019-10-23 17:18