2018年1月份预付厂家采购款是:1176元,当时约定的是按17%的税开发票,当时材料入库了,入库的金额是1005.13元,发票这个月才开给我们,按照的是16%的税开给我们的,这个差额怎么做账,

晴叶丝雨
于2018-11-29 10:22 发布 542次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
先暂估做比较真实合理的
2017-10-16 09:40:23
你好,当月做暂估入账处理
次月红冲暂估入账,然后根据发票做购进材料的分录
2021-05-17 14:50:16
同学 你好
这个差额计入材料成本
2018-11-29 10:22:59
你好
借;原材料,贷;应付账款——暂估
2020-07-04 09:25:24
你好 借 原材料-暂估 贷 应付账款 -暂估
2022-01-16 16:19:36
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