送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-10-21 16:16

你是怎么账务处理的

Zyy 追问

2019-10-21 16:18

借:应交税费—所得税,贷:银行存款。应该是借增值税

辜老师 解答

2019-10-21 16:27

那你调整就可以,借:应交税费—未交增值税  贷:应交税费—所得税

Zyy 追问

2019-10-21 16:29

好的,谢谢老师

Zyy 追问

2019-10-21 16:30

关于这笔调账,月末还需要做什么吗

辜老师 解答

2019-10-21 16:32

不需要的,不涉及其他的

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你是怎么账务处理的
2019-10-21 16:16:44
同学你好 42万是没有发票的吗
2021-07-07 17:57:24
您好 借:原材料或成本 贷:应交税费-应增值税进项
2023-07-10 21:01:05
你好,按实际交纳的调整一下。
2019-01-08 16:47:55
你好 尾差造成的 把差额记在营业外收支科目
2019-12-13 18:07:51
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