- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好 尾差造成的 把差额记在营业外收支科目
2019-12-13 18:07:51
您好,按最终准确收入的金额申报纳税,不开发票按未开发发票做处理。
2021-03-16 19:12:38
不是的,销项减进项贷方要先转入转出未交增值税的,然后在转入未交增值税
2020-12-02 10:37:11
你好 多缴纳的 计入 借营业外支出 贷应交税费
2019-07-04 09:42:04
你好同学,可以账面把销售额调增,增值税调增一下,保证和报表一样
2023-01-11 10:41:33
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