- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-12-13 18:07
你好 尾差造成的 把差额记在营业外收支科目
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你好 尾差造成的 把差额记在营业外收支科目
2019-12-13 18:07:51
你好,按申报表上的数据为准来调整账务:
借:应交税费-应交增值税(销项税额)(做凭证时此科目计入贷方为-0.01元)
贷:主营业务收入0.01元。
2016-09-07 11:03:17
补上,你看是不是四舍五入原因补上就可以,这个才0.01你也可以忽略不计或者是转营业外支出或者是营业外收入都可以
2019-03-21 17:30:10
这个是差额是因为 我们有一部分差额征税的销售额是票面金额/1.05 填写的销售额 最后系统得出的税额比票面上的税额多出来2分
2016-11-03 16:27:52
同学您好,您可以缴纳的时候记入营业外收入或营业外支出
2021-03-07 10:49:20
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很酷又爱笑 追问
2019-12-13 18:13
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2019-12-13 18:13
玲老师 解答
2019-12-13 18:15