送心意

黄老师

职称会计师

2016-09-07 11:03

你好,按申报表上的数据为准来调整账务:
    借:应交税费-应交增值税(销项税额)(做凭证时此科目计入贷方为-0.01元)
       贷:主营业务收入0.01元。

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你好,按申报表上的数据为准来调整账务: 借:应交税费-应交增值税(销项税额)(做凭证时此科目计入贷方为-0.01元) 贷:主营业务收入0.01元。
2016-09-07 11:03:17
这个需要看啥情况,为啥多这个,需要去查账看是不是做错了
2019-12-16 09:31:41
是小规模纳税人 还是一般纳税人呢?
2021-06-30 15:30:00
是进项税还是销项税,申报表与会计帐有差异
2021-12-16 14:21:57
您好,这笔差额是在现在的月份调整处理。分录,借;营业外支出,贷:主营业务收入,正数或者负数,贷:营业外收入,正数。
2018-04-02 23:48:43
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