老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

老师,上个月养老保险个人部分都入到管理费用了,这个月我怎么调账,是冲减管理费用还是调未分配利润?
答: 你好 把你们上月的分录冲掉 冲对应的管理费用去
借:管理费用—-,贷:利润分配——未分配利润?
答: 同学您好,您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
您好老师,2019年12月计提未到期责任准备金:借:管理费用 贷:未到期责任准备金 (担保收入的50%)2020年1月转回:借:利润分配-未分配利润 贷:未到期责任准备金 是这样吗?????
答: 你好,转回时是 借未到期责任准备金 贷以前年度损益
累计折旧 少记了 现在要补记 同时补记 未分配利润 那管理费用也要多记,但是这样报表不平 借:未分配利润 贷累计折旧 借:管理费用 贷:未分配利润
老师,我去年多提折旧了,去年的分录是: 借:管理费用,贷: 累计折旧,今年调整的话,借:累计折旧,贷:利润分配-未分配利润,这样的话累计折旧调整了,可是管理费用没调整,可以么
老师,年底分红有个科目是走利润分配-应付利润,还是走利润分配-未分配利润呢?还有计提的个税如果是公司负担可以转管理费用吗?
去年多计提了100元管理费用,今年调了,等于是未分配利润增加了对吧。如果一开始亏损了200元,加上这次调增的是不是就只亏损了100元了,等于未分配利润是-100了?


nicole 追问
2019-10-21 11:27
meizi老师 解答
2019-10-21 11:28