送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-18 16:24

您好
结账的时候
借:其他应收款-差额
银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
后期自己补款
借:银行存款
贷:其他应收款

TST敏子 追问

2019-10-18 16:35

老师,借:其他应收款
             贷:主营业务收入
老师我的做两笔分录

bamboo老师 解答

2019-10-18 16:37

这样的话 也是两笔分录 还有赔款的

TST敏子 追问

2019-10-18 16:38

嗯,老师能做能做一笔分录吗?

bamboo老师 解答

2019-10-18 16:40

那您等收银给钱的时候直接做好了 
不做两次
借:银行存款  全额
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额

TST敏子 追问

2019-10-18 16:49

老师我在问你个问题,就是我们给供应商结账的时候实际货款是一万九千多,其中有二千多是供应商帮我们代卖的货品,我们在供应商那进了一批货,给供应商结款的时候我们就少付了二千多,老师这笔分录咋做

TST敏子 追问

2019-10-18 16:51

我是不是也得做二比分录
借:应付账款
贷:银行存款


借:应付账款
贷:库存商品

这样做分录对不对老师

bamboo老师 解答

2019-10-18 16:57

代卖的货品 您不是应该收款么 怎么还扣?

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