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TST敏子
于2019-10-18 16:22 发布 1430次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-18 16:24
您好结账的时候借:其他应收款-差额银行存款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额后期自己补款借:银行存款贷:其他应收款
TST敏子 追问
2019-10-18 16:35
老师,借:其他应收款 贷:主营业务收入老师我的做两笔分录
bamboo老师 解答
2019-10-18 16:37
这样的话 也是两笔分录 还有赔款的
2019-10-18 16:38
嗯,老师能做能做一笔分录吗?
2019-10-18 16:40
那您等收银给钱的时候直接做好了 不做两次借:银行存款 全额贷:主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额
2019-10-18 16:49
老师我在问你个问题,就是我们给供应商结账的时候实际货款是一万九千多,其中有二千多是供应商帮我们代卖的货品,我们在供应商那进了一批货,给供应商结款的时候我们就少付了二千多,老师这笔分录咋做
2019-10-18 16:51
我是不是也得做二比分录借:应付账款贷:银行存款借:应付账款贷:库存商品这样做分录对不对老师
2019-10-18 16:57
代卖的货品 您不是应该收款么 怎么还扣?
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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2019-10-18 16:37
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