老师,税法规定单位价值不超过500万元的可以一次性 问
同学,你好 会计还是正常做,正常按期折旧 答
我们和另外一个公司共用电费,我们直接把钱交给供 问
可以的,可以这么做的 答
合作项目已完成已全额开票,甲方长期未付款,乙方通 问
1你们开的对方专票,对方已经抵扣了 是的话找他税务局 就说不支付 抵扣了 让他税务局给协商下 答
公司准备注销,资产负债表中应缴税费一行金额应该 问
还可能是留抵的进项 答
老师,自己研发的东西,没有进项要怎么办,很多东西是 问
你可以看一下你们符合免税的政策吧,符合要求可以免增值税 如果不免税的话,其他都没有发票吗?比如你的固定资产房租水电费这些没有的话需要正常就 答

老师,以前代账会计做的账是看到银行存款增加,就挂对应付款单位的“应收账款”了,看到开出的发票,又挂了一次“应收账款”实际只是一家单位一笔业务(因为有的单位开票抬头和结算中心打款的付款方名称不一样)像这样的已经跨年了(是17年18年的业务),现在一直体现在账上,\"应收\"是个负数,我想给调整过来,怎么调整?怎么做分录?
答: 你好,是不是,一个单位的应收账款贷方余额,另一个单位的应收账款是借方余额,实际上这两家是一家 是吗?
请问,如果A公司欠我100万,我又欠A80万,那么做分录是把银行存款作为过渡可不可以?譬如 借 银行存款80 贷应付账款80,借 应收账款100,贷 银行错款 100,但实际上我只收到A公司20万,其他抵消的,如果银行存款科目不能过渡,那应该如何处理?不能过渡的话有什么会计法条文可以参照吗?
答: 你好!不可以的,银行没有这流水,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,请问我们的应收款和应付款 是同一个客户,现在我们应收款是13万,应付款是7万。对方要求直接应收与应付冲账。我做分录:借:应付账款7万 贷:应收账款7万 (这样我的应收账款余额就剩6万)这样做分录可以吗?等收到钱,再做收钱分录:借:银行存款6万 贷:应收账款 6万 老师,我这样处理可以吗?我是新手,请老师多多指导。谢谢~
答: 可以这样做的,但是需要注意采购和销售业务一定要都有各自的发票的。
我做内账,销售货款银行收款,我做借银行存款,贷应收账款,应收账款用设二级明细么。采购付款时,我怎么做分录,应付账款用设二级明细吗?求解?
老题,应收应付,分录应该怎么做,借应收账款,贷主营业务收入,借应收账款,贷银行存款,还是借主营业务收入,贷应收账款,借应收账款,贷银行存款。
9月份做三次分录,借银行存款,贷其他应付款,借应收账款,贷主营业务收入,借主营业务成本,贷银行存款,10月份,借银行存款,贷应收账款,借其他应付款,贷银行存款







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橙子???? 追问
2019-10-17 14:32
路老师 解答
2019-10-17 14:50