老师,我们7月份购买的税控盘做了一笔分录,借:管理费用 贷:库存现金,然后10份要报税,9月份的账里面是不是要做一笔,借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:管理费用,这样对吗?
rctcm9
于2019-10-12 16:02 发布 762次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-10-12 16:04
你好,是的,是这样处理,最后可以这样,借应交税费--未交增值税,贷应交税费-应交增值税(减免税款)
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你好,是的,是这样处理,最后可以这样,借应交税费--未交增值税,贷应交税费-应交增值税(减免税款)
2019-10-12 16:04:07

您好
可以先红冲 然后做后面一笔分录
2019-03-09 09:28:40

你好 你在7月申报抵减的话 在你6月就要做抵减分录了
2019-07-11 10:31:29

软件做账的嘛
第二个贷管理费用修改成借管理费用负数
2019-05-09 17:24:32

是的,是这样账务处理的
2019-10-24 14:57:44
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