你好,我9月有一笔购进税盘做,借:管理费用-办公费,贷:库存现金,然后做一笔:借:应交税费-应交减免税款,贷:管理费用-办公费,这两笔分录这样做,但是我现在利润表管理费用27998,明细账:28478,差额480元,是分录做错了吗?
せ尕蒽;
于2019-05-09 17:22 发布 728次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
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金税盘和税控盘共480元的账务处理:
购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用480
贷:银行存款/现金480
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)480
借:管理费用 -480
按下面这个做账
2019-03-06 10:03:20

是的,按第二种办法操作,税控盘费用是可以全额抵减费用的
你第一种做法你是抵扣了进项税
2018-09-25 10:13:54

对的
2018-01-05 10:40:45

你好,不需要转入营业外收入
2019-04-22 13:16:37

购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2017-03-14 08:53:22
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