老师7月份有笔税控服务费280元的支出,7月份做账借:管理费用-税控服务费 贷:银行存款,8月份这280元抵减了税款,借:应交税费-应交增值税(税额抵减)贷:管理费用-税控服务费,这么做正确吗?
过时的项链
于2022-09-13 14:13 发布 421次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
相关问题讨论

你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02

你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45

你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28

你好
可以的
可以这么做的
2021-12-30 13:13:42

你好,3c认证费开了增值税专票,做账可以下管理费用
2017-05-24 16:10:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息