老师,我之前做账计提工资的时候直接就是,借,管理费用 工资(扣除个人承担社保及个税) 贷,应付职工薪酬 工资 没有单独计提社保,社保是当月缴纳的,在入账的时候就直接借,管理费用 社保保费(银行回单的数字 ) 贷,银行存款。 现在怎么调整啊?
向上走
于2019-10-11 14:39 发布 870次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-10-11 14:42
一、计提工资时,按应发的工资数据计提
借:管理费用——工资
贷:应付职工薪酬—— 工资
二、发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——代扣个人社保
贷:银行存款
贷:应交税费——应交个人所得税
三、交社保时
借:应付职薪酬——社保费
借:其他应收款——代扣个人社保
贷:银行存款
四、计提社保费时
按公司承担的社保费计提
借:管理费用——社保费
贷:应付职工薪酬——社保费
上述按这样处理分录,对于前期处理不正确的,直接冲红后,再更正处理。
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我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55

你好,应该是发放了没有计提
2017-01-08 17:12:45

你好,个人部分不用涉及进去,个人部分不用计提
2020-04-19 08:08:06

你好,是的。非常棒,为你点赞
2018-04-13 21:41:57
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