送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-10-11 14:42

一、计提工资时,按应发的工资数据计提
借:管理费用——工资
贷:应付职工薪酬—— 工资
二、发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——代扣个人社保
贷:银行存款
贷:应交税费——应交个人所得税
三、交社保时
借:应付职薪酬——社保费
借:其他应收款——代扣个人社保
贷:银行存款
四、计提社保费时
按公司承担的社保费计提
借:管理费用——社保费
贷:应付职工薪酬——社保费
上述按这样处理分录,对于前期处理不正确的,直接冲红后,再更正处理。

向上走 追问

2019-10-11 14:49

之前的损益已经结转在当期利润中去了,也不影响吗?我可以做一笔冲红分录,然后在做一笔正确的吗?

江老师 解答

2019-10-11 14:50

这个不影响,这个是直接更正处理。

向上走 追问

2019-10-11 15:02

那我就相当于要做四个冲红的凭证,1、计提工资,2、发放工资,3、支付社保费用,4、支付公积金费用。对吗?

江老师 解答

2019-10-11 15:06

是的,上述的四个分录你都是处理存在问题的

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我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,应该是发放了没有计提
2017-01-08 17:12:45
你好,个人部分不用涉及进去,个人部分不用计提
2020-04-19 08:08:06
你好,是的。非常棒,为你点赞
2018-04-13 21:41:57
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