老师,您好!我们公司事自动化非标行业,大部分是非标, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们公司上个月收到一笔政府专项补贴(固定资 问
还没开始折旧不需要做账,等以后开始折旧才确认收入 答
老师,您好!26年1月份开的农产品收购发票,已做进项 问
可以 之前的需要进项转出,然后重新开的话你再做进项 答
第一,其他应付款增加在贷方,如果借方发生,证明别人 问
是的,你的理解是对的。 答
老师我们老板进货都是他私户给供货方的,法人还是 问
您好,这样不算虚开发票 答

老师,咨询下,公司的快递费是月结,员工错用单位的账号付了一笔20元的快递费,收回现金20元,8月的快递费包括挂错的一共3600,从公帐付了3600,收到3600的发票 借:管理费用―快递费 3600 库存现金 20 银行存款 3600怎么把账做平呀
答: 您好,员工错用单位的账号付了一笔20元的快递费,这是什么意思, 3600挂错了具体是什么情况
老师,快递费怎么做分录?一、1、计提时:借:管理费用-快递费 贷:其他应付款-快递费 2、交费后:借:其他应付款-快递费 贷:银行存款 二、还是直接交费后:借:管理费用-快递费 贷:银行存款
答: 你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2月份快递费发票我在3月认证的。在2月份做了一张凭证,借:管理费用-快递费 贷:银行存款。 那3月份按发票联应该这么做分录啊?借:管理费用-快递费 应交税费-应交增值税 贷:库存现金 可以不?
答: 你好! 3月份认证做分录 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:管理费用-快递费










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