找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
小规模25年底因确认了200万未开票收入,26年1月变 问
无票收入开发票时候发票税率开得多少? 答
老师请问一下,个税申报我点发送申报提交不了是什 问
您好,上面显示什么了? 答
采购年会抽奖的奖品有开具进项,可以抵扣吗?实物奖 问
您好,不能的,这种不能抵扣的 答
38期的这个课程,没有上传回放吗? 一直显示直播课,速 问
这个是哪个老师讲的知道吗?我刚才搜题目没有搜到,系统有点问题 答

每月计提增值税少了,实际交纳多了,出现借方余额,怎么调
答: 你好,把少计提的税款补计提就是了
增值税怎么计提,缴纳?月末未交增值税有余额吗?怎么处理?
答: 增值税的话不是说具体是叫结转,如果说你月末有需要交的增值税的话,就是需要有余额的,你正常交纳就可以了。 借,应交税费~转出未交增值税 贷,应交税费~未交增值税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
转出未交增值税借方有余额对吗?上月计提,次月缴纳,计提借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税,次月缴纳后借应交税费-未交增值税,贷银行存款,这样未交增值税借方就有余额了,一直这样挂着吗?借方有余额对吗?
答: 您好 月末转出后应交税费-应交增值税-转出未交增值税有余额正确的 可以年末的时候把增值税下三级科目一次性结平






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不安的月饼 追问
2019-10-10 15:43
不安的月饼 追问
2019-10-10 15:47
邹老师 解答
2019-10-10 15:52