- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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您好
月末转出后应交税费-应交增值税-转出未交增值税有余额正确的 可以年末的时候把增值税下三级科目一次性结平
2020-04-09 23:04:53

增值税的话不是说具体是叫结转,如果说你月末有需要交的增值税的话,就是需要有余额的,你正常交纳就可以了。
借,应交税费~转出未交增值税
贷,应交税费~未交增值税
2020-06-07 11:32:42

你好 把你之前做收入的分录红冲了重新做正确的计提增值税金额
2019-06-20 11:28:39

您好,有可能说明这两个月的缴纳的金额正好相同
2020-01-13 12:00:17

您好
本月未交增值税计提表的应交增值税明细账期初余额就是上有应该缴纳的7700啊 缴纳后就是0了
2022-04-21 19:09:26
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