送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-10-10 10:27

直接将发票附在凭证后面处理。

江小意 追问

2019-10-10 10:27

收到的是专票

江小意 追问

2019-10-10 10:28

也不用做任何账吗,直接附在之前做的凭证后面吗

江小意 追问

2019-10-10 10:31

这个月需要抵税

江老师 解答

2019-10-10 10:31

认证当月的分录是:
1、冲销X年X月凭证
借:管理费用   负数
贷:银行存款   负数
2、更正X年X月的凭证
借:管理费用   正数
借:应交税费——应交增值税(进项税额)  正数
贷:银行存款   正数

江小意 追问

2019-10-10 10:31

谢谢

江老师 解答

2019-10-10 10:34

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