老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

9月增加人员买社保但是九月社保和十月社保一起缴纳,所以还没有交,我九月做账,社保是原先两个人,那我计提社保是增加人员一起计提还是原先缴纳的两个人
答: 你好 如果这个增加的人是9月的社保 那么 这个9月社保就要一起在9月计提了 就不能只计提原本两个人的
你好老师!请教一下、公司在给员工员工缴纳社保计提社保、缴纳社保、计提本月工资的分录怎么做、单位承担社保3608、个人承担:1510
答: 借管理费用-工资1510+工资 社保3608 贷应付职工薪酬-工资/社保 借应付职工薪酬-社保3680 其他应收款1510 贷银存 借应付职工薪酬-工资1510+工资 贷其他应收款1510 银存
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司为员工缴纳社保,计提工资、发放工资以及社保缴费单据如何做账
答: 缴纳社保,如果当时没有计提直接做,借:管理费用-公司部分 其他应收款-个人部分 贷:银行存款 ,计提工资,借:管理费用等-工资 贷:应付职工薪酬-工资 发放工资,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 -个人部分社保 应交税费-个税 现金或银行存款 ,缴个税,借:应交税费-个税 贷:银行存款






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繁荣的镜子 追问
2019-10-08 14:25
meizi老师 解答
2019-10-08 14:31
繁荣的镜子 追问
2019-10-08 14:32
meizi老师 解答
2019-10-08 14:38