林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

老师你好:请问以前年度挂错科目,把其他应付款挂在了其他应收款,现在如何处理,怎样做会计分录
答: 您好 请问前面分录怎么写的 其他应收款挂账借方还是贷方的
把以前年度的其他应收款调整到其他应付款,如何做分录
答: 借 其他应收款 贷 其他应付款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借:预计负债贷:其他应收款 其他应付款 以前年度调整损益为啥要贷记以前年度调整损益
答: 你好,这个要根据前期预计负债产生的原因来决定 的 如果前期因为 质保计提 的预计负债,前期肯定是 借:销售费用 贷:预计负债, 如果本次冲回,则需要调整以前年度损益, 具体情况还是根据预计负债产生的原因分析
跟总公司的往来款,以前年度的有一笔款分公司做了其他应付款,但是总公司没做其他应收款,所以现在往来款余额有差异,现在总公司不认这一笔,现在应该怎么处理这种情况?
老师,你好,去年12月份用财政拨付的款支付养老金,今年1月份做账会计分录是:借:以前年度盈余调整,贷方科目是银存,还是财政应返还额度,或其他应付款。谢了。
行政单位政府会计准则下,往来款挂了10年以上的做坏账核销,那么对应的:其他应收款用‘资产处置费用'还是‘以前年度盈余调整'核算。其他应付款用‘其他收入'还是'以前年度盈余调整'核算。








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蓝玫瑰 追问
2019-10-05 22:03
bamboo老师 解答
2019-10-05 22:09
蓝玫瑰 追问
2019-10-05 22:35
bamboo老师 解答
2019-10-05 22:37
蓝玫瑰 追问
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bamboo老师 解答
2019-10-05 22:39