老师,我们的行业是:架线及设备工程建筑,去年我们的 问
你好,这个是资产五千万以内,人数300人以内,应纳税所得额300万以内。 答
我们公司是制作图书的生产企业,老板为了拿高新补 问
同学你好,没有实际研发活动,即没有费用发生,没有业务发生,那如何归集呀,没办法归集。会计也没办法硬做呀,退一万步说,账能硬做,那业务呢,没办法无中生有呀。 答
当月进项税额转出=(1.15-0.15)÷(1-9%)×9%+0.15×9% 问
同学,你好 因为这个是农产品,只要是农产品就要这么算,这个是特殊算法 答
请问老师,股东实收资本的转入没有备注“投资款”, 问
你好可以的,可以做的 答
个人注册了个体工商户,然后又以个人的名义承接业 问
你好,可以代开。这个是2个主体。可以各自做各自的业务 答

把以前年度的其他应收款调整到其他应付款,如何做分录
答: 借 其他应收款 贷 其他应付款
老师你好,请教老师以前年度挂错了科目,贷方应该是贷:其他应付款,结果挂错了科目挂在其他应收款,现在该怎样处理,分录怎么做
答: 您好 贷:其他应收款 贷方红字 贷:其他应付款 贷方蓝字
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
您好!老师和您请教个问题、我去年其他应收账款我冲错了怎么更正、我刚刚查清楚是其他应收款挂账的是2017-2018年期间老板和老板娘的报销未付款的金额、我们去年装修拿来了一部分发票打算现金消肿的、我全部冲了他们的其他应收账款了、2020年1-3月份的账我已经做了、现在只有调整以前年度差错了、老板说6月份带几笔款要求支付他们以前年度的报销款、我刚刚来的时候不太清楚、年末其他应收款要冲平不然要交个税、今天才查明白是报销款、原来的会计没有挂账其他应付款里、我现在怎么差错调整做账。
答: 之前分录是怎么做的


蓝玫瑰 追问
2019-10-06 13:28
bamboo老师 解答
2019-10-06 13:28
蓝玫瑰 追问
2019-10-06 13:41
bamboo老师 解答
2019-10-06 13:41