送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-09-28 15:25

你好,嗯嗯可以的呢,可以

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相关问题讨论
您好,都是老板的借款你可以做一笔调整凭证,把其他应付都调到其他应收,年底其他应收款的科目余额就是老板需要归还的钱。
2019-12-31 14:15:59
你好 其他应付款或者其他应收款 没其他应交款 这个科目已经改了 先支付工资后扣除社保用其他应付款 先缴纳社保后扣除用其他应收款
2021-12-15 20:31:53
你好,其他应收款无法收回,账务处理是 借:营业外支出,贷:其他应收款 
2021-11-24 17:54:59
你好,实际上是预付款的话做预付账款就行
2020-07-08 10:51:29
你好!借其他应收款 贷其他业务收入 应交税费=应交增值税
2020-04-22 10:04:37
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