- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-05-06 17:30
你好 你是收款方吗 ?
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您好,都是老板的借款你可以做一笔调整凭证,把其他应付都调到其他应收,年底其他应收款的科目余额就是老板需要归还的钱。
2019-12-31 14:15:59

剩下的300,要计提坏账准备,并核销坏账准备
2021-06-11 11:45:08

你好 你们股东有工资吗 有分红协议 吗
2020-05-08 16:18:39

你好,虽然结果一样,但可以用负数冲减比较规范,贷:其他应收款---个人往来 负数金额 借:其他应收款---其他往来 负数金额
2019-11-29 10:24:24

你好,是的,是这样做分录
借;银行存款,贷;其他应收款
2019-11-29 10:11:52
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