请教一下老师,前期要冲一笔账,原本应该冲其他应收款--其他往来 但是2个月冲销的时候,错误冲了 其他应收款--个人往来。现在发现错误要把账调平,直接可以做一笔分录 借:其他应收款---个人往来 贷:其他应收款---其他往来 ,可以这样处理吗

雪雪
于2019-11-29 10:21 发布 945次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,都是老板的借款你可以做一笔调整凭证,把其他应付都调到其他应收,年底其他应收款的科目余额就是老板需要归还的钱。
2019-12-31 14:15:59
剩下的300,要计提坏账准备,并核销坏账准备
2021-06-11 11:45:08
你好 你们股东有工资吗 有分红协议 吗
2020-05-08 16:18:39
你好,虽然结果一样,但可以用负数冲减比较规范,贷:其他应收款---个人往来 负数金额 借:其他应收款---其他往来 负数金额
2019-11-29 10:24:24
你好,是的,是这样做分录
借;银行存款,贷;其他应收款
2019-11-29 10:11:52
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