多交税款了产生的负数,我看预缴的比实际缴纳的小 问
您好,你是预缴没有做账吗? 答
请问,去年10月份开的发票,现在能红冲吗? 问
可以红冲的,需要对方发起确认 答
小规模纳税人 咱做账的时候能不能把业务招待费 问
你好,业务招待费不属于职工福利。 要单独计入“管理费用—业务招待费” 答
单位汇算清缴前补缴25年的年终奖,已经代扣代缴了, 问
您好,估计是公司还没申报吗?那这个个税是先扣的 答
老师有个问题麻烦你帮忙解答一下好吗由于工资从 问
您好,你前面是没有申报吗? 答


这个公司用的是用友t3软件,正赶上季度报税,做完结转本年利润,然后怎么做
答: 出财务报表就可以了
用友T3财务软件,我在建立新的年度账,然后做了年度结转。后发现 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 凭证未做(此凭证能不能设置好后,一键结转)。现在反结账可以么,是不是需要重新做年度结转,对之前年度结转数据有影响么,具体如何操作。
答: 你好!建了新年账了!1在17年账套反过账,然后补凭证,记账,结账 2到18年账套,手工修改期初数!
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
用友T3软件,做完12月份后,需要怎么处理,才能接着做下一年度的账?
答: 您好,用友T3需要每年做一次结转数据,才能做下一年的账,下面介绍如何做年度结转 工具/原料 用友T3标准版 方法/步骤 1打开 系统管理 2点击系统菜单选择注册 3用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度 4登录后,选择年度账下的建立出现建立年度账对话框,点击确认 确认建立年度账,点击是 等待建立年度账。。。 新年度账建立成功 回到系统管理界面,点击系统菜单下的注销按钮 再点击系统菜单下的注册 把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置 登录后,点击年度帐--》结转上年数据--》总账系统结转(如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账) 结转上年数据,点击确认 结转完成,出现正常结转科目数。 请参考如下网址。谢谢。 http://jingyan.baidu.com/article/5bbb5a1b3fed1613eba179ae.html





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