用友T3财务软件,我在建立新的年度账,然后做了年度结转。后发现 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 凭证未做(此凭证能不能设置好后,一键结转)。现在反结账可以么,是不是需要重新做年度结转,对之前年度结转数据有影响么,具体如何操作。
海鸥飞处
于2018-01-15 18:08 发布 2360次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-01-15 18:12
你好!建了新年账了!1在17年账套反过账,然后补凭证,记账,结账
2到18年账套,手工修改期初数!
相关问题讨论

你好!建了新年账了!1在17年账套反过账,然后补凭证,记账,结账
2到18年账套,手工修改期初数!
2018-01-15 18:12:10

你好1; 你补做结转即可; 补下结转分录哈; 只是 以前年度损益调整没有结转到未分配利润这笔分录没有做吗
2023-04-18 09:27:49

你好,需要在年底结转
如果不结转,数据是没有错误,只是遗漏了这个分录
2019-03-04 09:48:56

可以的。
2017-02-25 23:06:53

你好,要先成本凭证再出报表。
2019-10-31 16:01:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
海鸥飞处 追问
2018-01-15 18:25
海鸥飞处 追问
2018-01-15 18:26
老江老师 解答
2018-01-15 18:46