老师做这种题x2的原因。没看懂。谢谢。 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师 请教个问题,我们公司省补助有600万,用于固定 问
同学,你好 已到账200万的处理 借:银行存款 2,000,000 贷:递延收益 2,000,000 答
老师,我想问下3月份做的无票收入,在4月份开了销售 问
同学,你好 之前的无票收入红冲,再根据开具的发票做分录 答
财务报表年度打印封存的时候按季度打印还是按年 问
你好,一般按照年度打印就可以 答
老师问一下涉外收入申报您那边了解吗 我们这个 问
同学,你好 登录“数字外管”平台 http://zwfw.safe.gov.cn/asone/WelcomeServlet?code=90000&flag=false 适用主体:已申请开通网上申报的企业机构。 流程:登录 → 录入涉外收入申报单 → 提交银行审核。 答


用友T3软件,做完12月份后,需要怎么处理,才能接着做下一年度的账?
答: 您好,用友T3需要每年做一次结转数据,才能做下一年的账,下面介绍如何做年度结转 工具/原料 用友T3标准版 方法/步骤 1打开 系统管理 2点击系统菜单选择注册 3用户名 输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度 4登录后,选择年度账下的建立出现建立年度账对话框,点击确认 确认建立年度账,点击是 等待建立年度账。。。 新年度账建立成功 回到系统管理界面,点击系统菜单下的注销按钮 再点击系统菜单下的注册 把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置 登录后,点击年度帐--》结转上年数据--》总账系统结转(如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账) 结转上年数据,点击确认 结转完成,出现正常结转科目数。 请参考如下网址。谢谢。 http://jingyan.baidu.com/article/5bbb5a1b3fed1613eba179ae.html
是用用友T3软件做的帐,做到2016年12月底,已经月结完了,粘结要怎么操作?
答: 月结完了,你指的粘贴是什么
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
这个公司用的是用友t3软件,正赶上季度报税,做完结转本年利润,然后怎么做
答: 出财务报表就可以了





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