违背权责发生制原则确认收入。如2024年1月收取20 问
企业适用的话,这套分录不对,核心问题是科目用错、结转逻辑错误。 企业不能用 “收益分配”“公积公益金”,应改用以前年度损益调整“合同负债 / 预收账款”; 冲减多记收入后,结转至利润分配 — 未分配利润,不涉及公积公益金; 25 年确认收入的分录科目改为 “其他业务收入” 即可。 若是村集体经济组织,科目能用,但冲减的未分配收益无需转公积公益金。 答
请问我是一个执行《小企业会计准则》的 一般纳税 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,生产企业,预收了国外客户的货款1万美元,未报关 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
咨询下,公司12月支付了部分logo制作款,全部价款尚 问
同学,你好 借:预付账款-XXX制作商 贷:银行存款 比较合适 后面一个分录可以的 答
你好老师,我们代理记账核算一个很多年的公司,让她 问
你这情况完全没事,不用交税,年底外账也没额外要处理的。收入成本本身就是累计数,你接手后只做计提工资 %2B 实际开票收入就合规;今年工程款盈利冲抵之前累计亏损,未分配利润还是负数,企业所得税 0 缴;增值税按开票正常申报即可,没其他税务风险,年底正常结转本年利润到未分配利润就完事。 答

ABC三个单位,我们是A,A公户付给B钱,C给A电子承兑。A与B有业务往来,B与C有业务往来。作为A的我们,怎么账务处理?
答: 你这钱是为何而付
老师,客户给我们10万货款,给我们背过来一张15万的承兑汇票,我们再给他们转过去一张5万的承兑汇票,怎么进行账务处理,往来模块怎么操作?
答: 你好,嗯嗯,借应收票据,贷主营业务收入,10万,借预付账款,贷应收票据,借应收账款,贷应收票据
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
承兑转给对方,对方直接全额轩给我方,没有业务往来,账务怎么处理处理。
答: 你好 借 银行存款 贷应收票据 虽然说这是违反票据法的,但实务中这么做人的还很多






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爱听歌的枫叶 追问
2019-09-23 12:26
爱听歌的枫叶 追问
2019-09-23 12:28
陈诗晗老师 解答
2019-09-23 12:28
爱听歌的枫叶 追问
2019-09-23 12:53
陈诗晗老师 解答
2019-09-23 14:31