增值税附表二第3栏,前期认证相符且本期申报抵扣是什么意思?我3月认证相符的一笔进项,申报的时候附表二没有统计进去,这个月才发现,这笔金额可以填在附表二的第3栏吗?
橙子
于2019-09-18 15:08 发布 2778次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论

是的 附加税是根据应交增值税来计提缴纳的 你有进项税 可以抵扣销项税的 抵减之后的金额才是应交增值税
2018-11-15 09:38:52

这个根据留抵的情况分别填写吧
2017-04-08 08:50:22

你好,留抵税额不在附表二体现,在主表的留抵税额体现,下个月在上期留抵税额反应的
2018-03-06 15:16:28

包含固定资产的进项税的
2018-10-25 08:58:19

一张主表后面9张表,5个附表再加其他四张表。
2017-05-17 09:22:01
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