我公司是物业公司,代收代付水电费, (1)收取时 借:银行存款 贷:其他应付款——代收水电费 (2)支付时 借:其他应付款——代收水电费 贷:银行存款 上面我的思路是否正确,另外我们代收代付之间赚取了一些差额,确认水电费差额为收入的分录怎么做呢?
清爽的棉花糖
于2019-09-17 11:29 发布 1444次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好
借:其他应付款
贷:主营业务收入
应交税金—增值税
2019-09-17 11:30:11

开票的确认收入,然后并结转成本
2018-12-11 13:08:03

同学你好
对的
需要冲掉的
2021-01-18 11:00:35

同学你好,
差额会计分录:
借:其他应收款-代收水电费
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(小规模)
2020-12-25 10:52:40

你好,支付费用 借;其他应收款 贷;银行存款
向业主收取借;银行存款 贷;其他应收款
2018-02-07 15:17:00
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