老师已计入成本费用的工资是不是10-12月份计提的 问
你好计入是是1-12月累计贷方,实际发放时兴安累计贷方 答
老师,今天在查帐的时候发现25年第二季度的资产负 问
你好你用过未分配利润,正常对不上这个 答
老师,一个小规模纳税公司2022年开了税率免税的发 问
你好这个会计分录是对的 答
老师,应付职工薪酬总账贷方比应付职工薪酬—工资 问
您好,这个可能是少计提了吧 答
老师您好!生产牛肉火锅企业,辅料牛油,豆瓣酱等放在 问
您好,放在生产成本-辅助生产成本里核算 答

开出去发票金额分在一年内分几次收款怎么做分录
答: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税 实际收款,借:银行存款 贷:应收账款
内帐。、按点给的发票款。1、给客户开出的发票怎么做分录?比如200000。2、收款是发票金额200000,5%得点是不是退回去得款10000元,又怎么做分录?
答: 内账直接做:借:库存现金 贷:营业外收入--票点款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
付款比收到发票金额多,怎么做分录啊?差额是做预付款吗
答: 你好,借预付账款贷,银行存款,借成本费用类科目贷预付账款,差额还在预付账款里挂着





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1037800556 追问
2019-09-17 10:06
辜老师 解答
2019-09-17 11:32