送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-05-10 16:17

你好,为什么要多支付呢。

xue xue 追问

2019-05-10 16:19

不好意思老师,是发票金额大于付款金额

月月老师 解答

2019-05-10 16:21

你好,写上实报多少钱,或者多余金额计入营业外收入。

xue xue 追问

2019-05-10 16:24

您好老师,是一个找别家公司制作视频的费用,对公账户打款5800,对方开普通发票5974,怎么做分录?
   营业外收入的话不是没有这个收入吗?

月月老师 解答

2019-05-10 16:53

你好
借:银行存款 5800
营业外支出174
贷:主营业务收入5974
应交税金-增值税

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您好!这个你差额的6000计入营业外收入就好了 相当于对方没要这笔钱
2019-11-29 16:35:40
你好,借预付账款贷,银行存款,借成本费用类科目贷预付账款,差额还在预付账款里挂着
2020-07-07 17:44:05
你好 发票需要按你实际业务开票 多开的退回重开才行
2019-08-16 11:19:15
你好,为什么要多支付呢。
2019-05-10 16:17:02
您好 借:工程施工 10200 贷:银行存款10000 贷:其他应付款 200
2020-07-30 09:42:03
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