- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-09-16 17:04
你好
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
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可以,但是你最后没有发票要转营业外支出
2020-08-25 18:26:53

你好,借:周转材料 贷:银行存款
没票不能税前扣除
2020-05-15 15:57:41

你好 5月份开给对方就可以了,租金除以(1%2B5%)*5%
2020-05-14 12:52:08

你好
材料先入库并在当月收到发票,借;原材料,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款
下月才付款,借;应付账款,贷;银行存款
2019-12-17 16:45:06

您好,最好计提一下,分录
上交时
借:应付职工薪酬-社会保险费 750
贷:现金或者银行存款 750
计提时
借:管理费用-社会保险 750
贷:应付职工薪酬-社会保险费 750
2016-11-09 14:18:26
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