送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-16 17:04

你好
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

小宇2016 追问

2019-09-16 17:11

谢谢,如果是要注销,这个费用还没抵扣掉该怎么弄

邹老师 解答

2019-09-16 17:16

你好,没有抵扣就直接不用做第二笔分录就是了

小宇2016 追问

2019-09-16 17:18

那做管理费用直接做成本抵企业所得税吗

邹老师 解答

2019-09-16 17:21

你好,是的,没有全额抵扣增值税,就可以计入管理费用抵扣企业所得税的

小宇2016 追问

2019-09-16 17:24

好的,谢谢

邹老师 解答

2019-09-16 17:24

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

上传图片  
相关问题讨论
可以,但是你最后没有发票要转营业外支出
2020-08-25 18:26:53
你好,借:周转材料 贷:银行存款 没票不能税前扣除
2020-05-15 15:57:41
你好 5月份开给对方就可以了,租金除以(1%2B5%)*5%
2020-05-14 12:52:08
你好 材料先入库并在当月收到发票,借;原材料,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款 下月才付款,借;应付账款,贷;银行存款
2019-12-17 16:45:06
您好,最好计提一下,分录 上交时 借:应付职工薪酬-社会保险费 750 贷:现金或者银行存款 750 计提时 借:管理费用-社会保险 750 贷:应付职工薪酬-社会保险费 750
2016-11-09 14:18:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...